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采购事项申请审批表

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附件1 采购事项申请审批表

附件2

采购协议(合同)审批表

第七章概预算项目编制的注意事项(第3次)

课时授课计划 课次序号:23 一、课题: §7-3 基础单价计算 二、课型: 课堂讲授 三、目的要求: 让学生理解单价的概念,掌握人工单价、材料预算单价、机械台班单价的计算。了解人工单价的规定法和编制办法的一些规定。 四、重点、难点: 重点:人工单价、材料预算单价、机械台班单价的计算 难点:材料预算单价、机械台班单价的计算。 五、教学方法及手段: 结合工程实例讲解单价的计算。 六、参考资料: 《公路基本建设工程概算、预算编制办法》,《公路施工组织与概预算》崔艳梅主编 七、作业: 1、实体式桥台工程,混凝土工程量62.3立方米,钢筋3.3吨,项目所在地属十一 类工资区,工资性津贴120元/月,无地区补贴,求预算人工单价。 2、某砂砾路面垫层厚15厘米,工程量120000平方米,求其直接费。(工、料、机单价按编制办法及机械台班费用定额取用。查定额76-2-6-2知每1000平方米垫层需人工51.7工日、砂砾191.25立方米,6-8吨压路机0.27台班、12-15吨压路机0.64台班。(只计算单价,先不计算费用) 查编制办法及机械台班费用定额知:人工16.02元/工日、砂砾19元/立方米,6-8吨压路机179.20元/台班、12-15吨压路机259.89元/台班 八、授课记录:

九、授课效果分析: 单价计算中结合《概算、预算编制办法》讲解计算公式,让学生养成用规范的习惯,并结合工程实例举例题,使学生理论能密切结合实际,学生学习兴趣大了。 十、教学进程(教学内容、教学环节及时间分配等) 1、复习 概预算费用组成和文件组成。(3min) 2、导入课题 概预算费用组成中最重要的费用是建筑安装工程费,建筑安装工程费中的直 接工程费包括直接费、其他直接费、现场经费,只有直接费是用单价计算的,引 入这节课的内容。(3min) 3、教学内容 §7-3基础单价计算 一人工单价计算: 1 公式法: 工资单价=[基本工资(元/月)+地区生活补贴(元/月)+工资性津贴(元/月)]×(1+14%)×12÷225 2 规定法:各省市对人工单价有规定数值,编制概预算时可直接取用。 但需注意,人工单价仅作为编制概预算的依据,不作为施工企业实发工资的依据。二材料预算单价: 材料预算价格=(材料原价+运杂费)×(1+场外运输损耗率)×(1+采购及 保管费率)-包装品回收价值 1 材料原价: 2 运杂费: 3 场外运输损耗 4 采购保管费: 三机械台班单价计算: 1 不变费用: 2 可变费用: 例:计算计算6-8吨光轮压路机的台班单价。 将人工单价、材料预算单价、机械台班单价填入08表的单价栏内。 (76min) 4、课堂总结:本次课重点讲解人工单价、材料预算单价、机械台班单价的计算, 计算公式复述一下。(5min) 5、布置作业(3min)

采购合同评审记录表

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 采购合同评审记录表 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________ 说明:本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用 时请详细阅读内容。

篇一:采购合同评审记录 采购合同评审记录 篇二:采购合同评审记录 采购合同评审记录 淅T: 说明:1.此表由综合业务部和事业部/分公司保存。 2.“人力资源部/办公室” 一栏,在评审合作合同时由人力资源部签署,在评审设备 仪器采购合同时由办公室签署。 篇三:合同订单评审记录表 合同订单评审记录 合同订单评审记录 VER 20XXA 修订次(0) 篇四:采购合同评审表2 采购合同评审表 表格编号:PH-04 篇五:采购合同评审流程 采购合同评审流程 1、目的: 规范公司采购合同评审的业务流程,加强采购合同评审 的过程控制

2、适用范围: 2. 1 .金额5万元以上的采购合同; 2. 2.根据售后反馈问题出得比较多的外购成台泵产品采购合同; 2.3.结构复杂(常规产品以外,供应商新设计的产品)、介质条件特殊(一般河道清水、工业清洁水以外),高温(800C 以上)高压高磨损(输送介质中含砂粒、灰渣、氧化金属物、结晶等)可能会出问题的外购成台泵产品采购合同; 2. 4.客户要求性能(技术评审时已对招标文件澄清认为达不到,要求降低的)或材质(双相钢或高Cr铸铁)比 较高的外购成台泵产品采购合同; 2. 5. 800mm以上口径泵产品以及附件要求多、配套冷却、密封过滤、调速成套产品的采购合同。 3、职责: 3. 1.供应部:负责按上述规定范围,确定需要评审的采购项目及选择参加评审的相关部门或人员,并组织评审; 3. 2.技术部:负责对合同条款和技术协议是否满足销售合同和销售技术协议要求的评审; 3.3.工艺部:负责合同条款和技术协议中的工艺参数、工艺方法的评审; 3. 4.质虽管理部:负责合同条款中的质虽要求、质虽 控制点与销售技术协议的相符性,质虽控制的可行性评审; 3.5.财务部:负责合同条款中的价格及付款条件的评

关于规范物资采购计划上报的通知

神华神东煤炭集团有限责任公司 神东机电函…2011?135号 关于进一步规范物资采购计划上报的通知 各生产单位、物供中心: 按照神华集团物资管理部新下发的《集团物资管理制度》,结合神东(2010)423号文《关于加强物资采购计划提报的通知》和近期各单位上报采购计划存在问题,为了保证生产物资按期到货,规范计划提报,特下达此通知。 一、采购计划的一般规定 1.采购计划按提报方式分为报神华集团采购和神东煤炭集团委托神华国贸公司驻矿区采购二种。按到货紧急程度分为正常集中采购计划和紧急采购物资计划,物资供应中心每月分别只允许向上集团提报1次。委托神华国贸公司驻矿区国贸紧急计划物资供应中心每月也只允许使用单位提报一次,而且该计划必须执行审批程序,并在五型绩效考核中对计划原上报单位进行考核。 2.根据公司要求2011年停止零星采购,委托神华国贸公司驻矿区集中招标采购每月只进行1次。

二、正常集中采购计划提报要求: 1.属于神华集团采购的物资,按照集团要求,物资供应中心在每月20日向集团上报正常计划,因此该类计划各使用单位在每月1-15日提报。各供应站必须在17日之前将计划核实汇总后报至物资供应中心计划部,方能列入当月计划。 2.一般性生产计划和维修中心大修计划必须在EAM系统内提报计划。如系统中没有编码,须要使用单位先向所驻供应站(无供应站报计划部)提报编码申请,编码完成后方可在EAM系统中提报需求计划 3.属于神华国贸公司驻矿区招标采购的生产物资,各使用单位须在每月的1-10日在EAM系统中提报需求计划,供应站要以使用单位的计划为依据,对其进行认真的核实确保其可采购性,同时要结合库存、期货及未到货申请等情况进行利库后在每月2-13日向中心计划部提报移库申请,计划部结合中心各仓库库存、在计划量及期货等情况,在每月的3-15日完成计划的汇总、利库,形成采购计划和移库计划,采购部在每月20日前整理采购计划经审批后转交国贸。所有以上计划的提报日期以EAM系统中的审批日期为准。 4.EAM系统计划必须符合物资供应中心下达的规范要求。要求到货日期应预留物资供应中心下发的采购周期,不满足正常

采购合同评审记录表

采购合同评审记录表 篇一:采购合同评审记录 采购合同评审记录 篇二:采购合同评审记录 采购合同评审记录 部门: 说明:1.此表由综合业务部和事业部/分公司保存。 2.“人力资源部/办公室”一栏,在评审合作合同时由人力资源部签署,在评审设备 仪器采购合同时由办公室签署。 篇三:合同订单评审记录表 合同订单评审记录 合同订单评审记录 VER:20XXA 修订次(0) 篇四:采购合同评审表 2 采购合同评审表 表格编号:PH-04 篇五:采购合同评审流程 采购合同评审流程 1、目的: 规范公司采购合同评审的业务流程,加强采购合同评审

的过程控制。 2、适用范围: 2. 1.金额5万元以上的采购合同; 2.2.根据售后反馈问题出得比较多的外购成台泵产品采购合同; 2.3.结构复杂(常规产品以外,供应商新设计的产品)、介质条件特殊(一般河道清水、工业清洁水以外),高温(800C 以上)高压高磨损(输送介质中含砂粒、灰渣、氧化金属物、结晶等)可能会出问题的外购成台泵产品采购合同; 2.4.客户要求性能(技术评审时已对招标文件澄清认为达不到,要求降低的)或材质(双相钢或高Cr铸铁)比较高的外购成台泵产品采购合同; 2.5.800mm以上口径泵产品以及附件要求多、配套冷却、密封过滤、调速成套产品的采购合同。 3、职责: 3.1.供应部:负责按上述规定范围,确定需要评审的采购项目及选择参加评审的相关部门或人员,并组织评审; 3.2.技术部:负责对合同条款和技术协议是否满足销售合同和销售技术协议要求的评审; 3.3.工艺部:负责合同条款和技术协议中的工艺参数、工艺方法的评审; 3.4.质量管理部:负责合同条款中的质量要求、质量

采购计划与预算

采购计划与预算 1、总则 1、 1、制定目的为制定采购计划与预算编制流程,配合公司预算制度的推行,特制定本规章。 1、2、适用范围本公司每年度之采购数量计划与资金预算,除另有规定外,悉依本规章处理。 1、3、权责单位1) 总经理室负责本规章制定、修改、废止之起草工作。2) 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2、采购计划编制之规定 2、 1、采购计划的作用编制采购计划有下列作用:1) 预估用料数量、交期,防止断料。2) 避免库存过多、资金积压、空间浪费。3) 配合生产、销售计划之达成。4) 配合公司资金运用、周转。5) 指导采购工作。 2、2、采购计划之编制 2、2、 1、销售计划1)

公司于每年底制订次年度营业目标。2) 业务部根据年度目标、客户订单意向、市场预测等资料,作销售预测,并制订次年度销售计划。 2、2、2、生产计划1) 生管部根据销售预测计划、本年度年底预计库存及次年度年底预计库存,制订次年度之预测生产计划。2) 物控人员根据生产预测计划、BOM、库存状况,制订次年度之物料需求计划。3) 各单位根据年度目标、生产计划预估次年度各种消耗物品的需求量,做成预估计划。 2、2、 3、采购计划1) 采购部汇总各种物料、物品之需求计划。2) 采购部编制次年度采购计划。 2、2、4、采购计划编制注意事项采购计划要避免过于乐观或保守,应注意的事项有:1) 公司年度目标达成之可能性。2) 销售计划、生产计划之可行性和预见问题。3) 物料需求资讯与BOM、库存状况之确定性。4) 物料标准成本之影响。5) 保障生产与降低库存之平衡。6) 物料采购价格和市场供需之可能变化。 3、采购预算编制规定

采购计划制定流程及注意事项

计划制定流程及注意事项 1、计划制定流程 1)根据店面销售情况给供应商下订单 店面销售情况是指店面的历史销售情况及可预见的销售变化(包括节假日、季节、下雨天、活动日、蔬菜品质等对蔬菜销售的影响)。 一般而言,周末、下雨天的蔬菜销售情况会好,周末是因为都在家做饭,下雨天是因为我们店面是社区生鲜店,就在小区门口,购物方便。 节假日对销售的影响则不一样,像十一不少人会选择回老家或外出,节日期间店面的销售反而一般;而七月十五、冬至等节日,一般不放假,但南宁这边民俗又比较重视,又有特定的节日习俗,比如吃鸭子等,这样的节日买菜的人会多,要提前做好准备;五一、元旦放假时间不多,大部分人还是待在家里,买菜的也会多,但不如七月十五和冬至。 活动日由于有不少促销活动,客流会比平时多,蔬菜的销量也会好。 蔬菜品质对蔬菜销量的影响也是很大的,口感好,客户认可度高,又做活动的话,销量提升明显。 2)统计店面计划 目前是让店面下午3点左右发送计划,有蔬菜要做活动,最好提前和店面沟通,让店面下一个计划,这样根据店面的计划采购会比较稳妥。 3)根据库存及销售情况修改店面计划 由于我们目前的采购计划是在店面计划的前面,会存在采购和店面计划的脱节,这个时候需要我们在统计店面计划后,根据库存及时修改店面计划,不然分拣员根据分拣单分货就会有问题,就会凌晨各种给你打电话。 店面有时候在下计划时也会出现疏漏,计划会出现明显偏差,比如平时卖1公斤,一不小心下成10公斤,这种情况也要注意。 4)将修改好的分拣单发给仓管

注意事项 1、给基地下计划要考虑到蔬菜的损耗 蔬菜在运输、储存、分拣过程中是会有损耗的,不同蔬菜的损耗不同,在下计划时要考虑到,如店面可以销售50斤生菜,考虑到生菜10%的损耗,实际我们要采购55斤。 2、会员日计划制定时注意事项 1)肉类的促销对蔬菜的销售是有很大地提升的,肉类有折扣时,应考虑到蔬菜的量要适当增加。 2)会员日时店面活动多,商品折扣多,吸引顾客的要么是店面大力推销的商品,要么是优惠大的商品,其他都是顺带买的,而店面推销的重点会是客单价高的商品,非特价蔬菜的推销力度不大,制定计划时要考虑特价蔬菜上量而非特价适度增加。 3)会员日的促销活动方案一定要提前检查价格是否变价到位! 4)会员日在周末和会员日在平时也需要注意计划量的调整。 3、活动商品促销时注意事项 1)南宁蔬菜常规品种销量靠前的产品主要有西红柿、菜心、红薯叶、小白菜、生菜、甜玉米、红薯、山药等,这些可以不时做一些促销吸引人气。 2)红薯、山药等非当日清零商品做促销计划时可以多点量,卖不完店面可以后续处理,而像甜玉米、西红柿等清零商品则一定要注意计划宁少勿多,否则清零报损将造成较大损失。当然,最好都不要多,不然做活动的蔬菜总卖不完,会给客户滞销的感觉。

采购计划编制程序

采购计划编制程序 目前公认的采购计划的主要环节有准备认证计划、评估认证需求、计算认证容量、制定认证计划、准备订单计划、评估订单需求、计算订单容量、制定订单计划,下面分别详细阐述这8个环节。 1 准备认证计划 准备认证计划是采购计划的第一步,也是非常重要的一步。关于准备认证计划可以从以下4个方面进行详细的阐述。 (1)接收开发批量需求。开发批量需求是能够启动整个供应程序流动的牵引项,要想制定比较准确的认证计划,首先要做的就是非常熟悉开发需求计划。目前开发批量需求通常有两种情形:一种是在以前或者是目前的采购环境中就能够挖掘到的物料供应,例如,若是以前所接触的供应商的供应范围比较大,就可以从这些供应商的供应范围中找到企业需要的批量物料需求;另一种情形就是企业需要采购的是新物料,在原来形成的采购环境中不能提供,需要企业的采购部门寻找新物料的供应商。 (2)接收余量需求。随着企业规模的扩大,市场需求也会变得越来越大,旧的采购环境容量不足以支持企业的物料需求;或者是因为采购环境有了下降的趋势从而导致物料的采购环境容量逐渐缩小,这样就无法满足采购的需求。以上这两种情况都会产生余量需求,这就产生了对采购环境进行扩容的要求。采购环境容量的信息一般是由认证人员和订单人员来提供。 (3)准备认证环境资料。通常来讲,采购环境的内容包括认证环境和订单环境两个部分。有些供应商的认证容量比较大,但是其订单容量比较小;有些供应商的情况恰恰相反,其认证容量比较小,但是订单容量比较大。产生这些情况的原因是认证过程本身是对供应商样件的小批量试制过程,这个过程需要强有力的技术力量支持,有时甚至需要与供应商一起开发;但是订单过程是供应商规模化的生产过程,其突出表现就是自动化机器流水作业及稳定的生产,技术工艺已经固化在生产流程之中,所以订单容量的技术支持难度比起认证容量的技术支持难度要小得多。因此,可以看出认证容量和订单容量是两个完全不同的概念,企业对认证环境进行分析的时候一定要分清这两个概念。 (4)制定认证计划说明书。制定认证计划说明书也就是把认证计划所需要的材料准备好,主要内容包括认证计划说明书(物料项目名称、需求数量、认证周期等),同时附有开发需求计划、余量需求计划、认证环境资料等,图3-2简单说明了准备认证计划过程。 2 评估认证需求 评估认证需求是采购计划的第二个步骤,其主要内容包括3方面:分析开发批量需求、分析余量需求、确定认证需求。 (1)分析开发批量需求。要做好开发批量需求的分析不仅需要分析量上的需求,而且要掌握物料的技术特征等信息。开发批量需求的样式是各种各样的,按照需求的环节可以分为研发物料开发认证需求和生产批量物料认证需求;按照采购环境可以分为环境内物料需求和环境外物料需求;按照供应情况可以分为可直接供应物料和需要订做物料;按照国界可分为国内供应物料和国外供应物料等。对于如此复杂的情况,计划人员应该对开发物料需求做详细的分析,有必要时还应该与开发人员、认证人员一起研究开发物料的技术特征,按照已有的采购环境及认证计划经验进行分类。从以上可以看出,认证计划人员需要兼备计划知识、开发知识、认证知识等,具有从战略高度分析问题的能力。 (2)分析余量需求。分析余量需求要求首先对余量需求进行分类,前面已经说明了余量认证的产生来源:一是市场销售需求的扩大,另一种情况是采购环境订单容量的萎缩。这两种情况都导致了目前采购环境的订单容量难以满足用户的需求,因此需要增加采购环境容量。对于因市场需求原因造成的,可以通过市场及生产需求计划得到各种物料的需求量及时间;对于因供应商萎缩造成的,可以通过分析现实采购环境的总体订单容量与原订容量之间的差别,这两种情况的余量相加即可得到总的需求容量。 (3)确定认证需求。要确定认证需求可以根据开发批量需求及余量需求的分析结果来确定。认证需求是指通过认证手段,获得具有一定订单容量的采购环境。

采购计划编制流程

采购计划编制流程 采购计划编制流程图 询价采购流程 询价采购流程一、询价准备 1、计划整理。采购代理机构按照政府采购执行计划,结合采购人员的急需程度和采购物品的规模,编制月度询价采购计划。 2、组织询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成,其中专家人数不得少于成员总数的三分之二,以随机方式确定。询价小组名单在成交结果确定前应当保密。 3、编制询价文件。询价小组按照政府采购有关法规和项目特殊要求,在采购执行计划要求的采购时限内拟定具体采购项目的采购方案、编制询价文件。 4、询价文件核对。询价文件在定稿前需经采购人核对。 5、收集信息。按照采购物品或服务等特点,通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和其他市场动态。 6、确定被询价的供应商名单。询价小组通过随机方式从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商,同时向其发出询价通知书让其报价。 询价采购流程二、询价 1、询价时间告知市招标办、资金管理部门等有关部门。 2、递交报价函。被询价供应商在询价文件限定的时限内递交报价函,工作人员应对供应商的报价函的密封情况进行审查。

3、询价准备会。在询价之前召集询价小组召开询价预备会,确定询价组长,宣布询价步骤,强调询价工作纪律,介绍总体目标、工作安排、分工、询价文件、确定成交供应商的方法和标准。 4、询价。询价小组所有成员集中开启供应商的报价函,作报价记录同时签名核对,按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则,按照询价文件所列的确定成交供应商的方法和标准,确定一至二名成交候选人同时排列顺序。 5、询价报告。询价小组必须写出完整的询价报告,经所有询价小组成员及监督员签字后,方为有效。 询价采购流程三、确定成交商 2、成交通知。成交人确定后,由采购人向成交人发出《成交通知书》,同时将成交结果通知所有未成交的供应商。 3、编写采购报告。询价小组应于询价活动结束后二十日内,就询价小组组成、采购过程、采购结果等有关情况,编写采购报告。

物资采购管理表格.docx

物资采购管理表格 1、采购计划表 2、用料计划表 3、采购数量计划表 4、采购预算表 5、采购申请单 6、采购变更审批表 7、请购单 8、临时采购申请单 9、预算表 10、采购订单 11、采购进度控制表

采购计划表 NO: 要求到 序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数备注 货日期 编制部门: _______________批准:_________________

用料计划表 三月底 四月五月六月七月材材材库存 料料料计计计计 已够总本月已够总本月已够总本月已够总本月 编名规仓验收划划划划 未入存底结未入存底结未入存底结未入存底结 号称格库前用用用用 量量存量量存量量存量量存 量量量量 注:( 1)安全存量为半个月之计划用量。 ( 2)七月份之计划请购量,若购运时间为三个月,则必须在四月份下订单。

表 -003 采购数量计划表 采购数量计划表 每日耗用数 量 : 本日存货I / L L/ C装船船到入 本日存货订购 供应商申请开出开船抵达库后总日期数量耗用期限日期吨 日期日期日期日期存量

采购预算表 制表部门:预算期间:单位:元 预计本 物品名本月末预计支预计支 生产需上月末预计采预计采期支付 称及规单位单价计划库付前欠付本期 用量库存量购量购金额采购资格存量货款货款 金 审批:制表人:

采购申请单 请购请购交货单据 部门日期地点号码 物料请购库存需求需求数技术协议项次品名规格单位编号数量数量日期量及要求 采购部门请购部门 会签 主管经办批准主管申请人说明 分单第一联:采购单位(白),第二联:财会部(红),第三联:请购单位(蓝)。

采购管理制度----采购计划与预算

采购管理制度 ———采购计划与预算 文件编号:GB01 版本号:生效日期:共页第页 1.总则 1.1制定目的 为制定采购计划与预算编制流程,配合公司预算制度的推行,特制定本规章。 1.2适用范围 本公司每年度之采购数量计划资金预算,除另有规定外,悉依本规章处理。 1.3权责单位 (1)总经理室负责规章制定、修改、废止之起草工作。 (2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.采购计划编制之规定 2.1采购计划的作用 编制采购计划有下列作用: (1)预估用料数量、交期、防止断料。 (2)避免库存过多、资金积压、空间浪费。 (3)配合生产、销售计划之达成。 (4)配合公司资金运用、周转。 (5)指导采购工作。 2.2采购计划之编制 2.2.1销售计划 (1)公司于每年年底制订次年度之营业目标。 (2)业务部根据年度目标、客户订单意向、市场预测等资料,作销售预测,并制订次年度销售计划。 2.2.2生产计划 (1)生管部根据销售预测计划,本年度年底预计库存及次年度年底预计库存,制订次年度之预测生产计划。 (2)物控人员根据生产预测计划,BOM、库存状况,制订次年度之物料需求计划。 (3)各单位根据年度目标,生产计划预估次年度各种消耗物品的需求量,作成预估计划。2.2.3采购计划 (1)采购部汇总各种物料、物品之需求计划。

(2)采购部编制次年度采购计划。 2.2.4采购计划编制注意事项 采购计划要避免过于乐观或保守,应注意的事项有: (1)公司年度目标达成可能性。 (2)销售计划、生产计划之可行性和预见问题。 (3)物料需求资讯与BOM、库存状况之确定性。 (4)物料标准成本之影响。 (5)保障生产与降低库存之平衡。 (6)物料采购价格和市场供需之可能变化。 3.采购预算编制规定 3.1一般原则 (1)采购预算分为用料预算与购料预算。 (2)财务部负责提供上年度材料单价、次年度汇率、利率等各项预算基准。 (3)本年底预计库存中之可用材料应计人次年度之用料预算,但不列入购料预算;次年度预计库存不列入用料预算,但应列入购料预算。 (4)购料单价特殊物料外,应以年度成本降低目标预估(如以上年度平均采购单价之95%计算)。 3.2用料预算 (1)物控人员负责次年度生产用料之各月预算明细的编列。 (2)用料单位负责低值易耗品、间接物料和资本支出预算明细的编列。 (3)同类物料不必细分(如不同颜色之塑料米)而以总用量预算。 (4)物料之损耗率应计入用料预算,但应以年度损耗率目标制订,一般可略高于标准损耗率而低于上年度平均损耗率,低于或等于年度损耗率目标。 (5)财务部负责汇总工作。 3.3购料预算 (1)采购部负责次年各购料预算明细之编列。 (2)购料预算应考虑采购前置期、付款方式、库存状况。 (3)购料预算应以付款月份为编列依据。 (4)购料预算应考虑安全库存与最大库存,符合年度库存周转率之目标。 (5)购料预算应考虑分批采购、一次采购之优劣和市场单价趋势。 4.附件 [附件]GB01-1《材料采购计划》 [附件]GB01-2《采购现金预算表》

公司物资申请、采购、合同管理流程

行政物资申请、采购、合同管理工作总流程 目录 1、日常采购流程(付款流程,财务直接付、询价分类、特殊采购,帮 客户购买) 2 2、出库流程4 3、项目合同,验收报告管理流程 (5) 3、报名费、投标保证金管理流程 (7)

1、日常采购流程(付款流程,财务直接付、询价分类、特殊采购,帮客户购买)

第二步:人力行政部门汇总《采购申请表》,金额在1000元以上的需要报公司领导审批?; 第三步:领导批准后,与供应商直接进行价格的谈判(与3家以上供应商询价),人力行政部门与供应商签订采购合同;有固定采购渠道需要每半年向其他商家询价一次。 第四步:人力行政部应及时将《采购申请表》与采购合同存档。 第五步:采购产品到货后,需到仓库填写《入库登记表》。 项目部采购注意事项: 1、各项目负责人结合项目实际情况提前做好办公用品采购计划、包

括数量和种类,每次申请时多做一点预算。 2、申请流程:项目负责人提前写好附件1《办公用品申请表》,具体格式参照附件2《办公用品申请清单》,发送至邮箱877706738@https://www.doczj.com/doc/0d15418802.html,。 3、申请办公用品及发货时间:每周一到周五下午14:00之前申请的货物会当天发货。周一到周五下午14:00之后申请的货物会在第二天发出。周末收到的申请表,会统一在下周一发出。 4、每月28日和29日公司库房盘点,30日整理库房,请大家尽量避开这些天申请办公用品,如有收到申请的货物都会统一次月1号发出。 备注:包括日常储备 2、出库流程

第四步:行政人员把快递单号截图在QQ群内,通知收货方,并填写《快递发送记录表》; 第五步:寄合同,发票等重要文件需通知收件方,并且电话确认是否收到,督促跟进合同盖章后寄回公司,并在《快递发送记录表》在相应的备注。 3、项目合同,验收报告管理流程

采购计划编制管理规定p

采购计划编制管理规定 p 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

严肃性;同时为明确经营目标,促进专业协同,提高公司整体运作效率。

1.定义 1.1.项目总控进度计划:明确项目基本规划指标、规划方案,开工、开盘、 竣工和交付等重要开发节点。 1.2.采购计划:在项目总控进度计划指导下,明确工程和材料的具体措施、 行动方案、招标方式、工作时间等要求。 2.职责 2.1.总部采购中心 2.1.1.根据总部成本管理中心审定后的项目公司成本部提交的材料和承 包商进场计划,编制各项目的工程采购计划,形成各项目的采购计划。 2.1.2.编制采购中心经办的集中采购工作的分阶段计划。 2.1. 3.和总部成本管理中心、项目成本部共同确定各项目合约规划。2.1. 4.根据具体情况对各项目的采购工作进行授权分工。 2.1.5.负责采购计划的推进以及和总控进度计划的协调匹配。 2.2.项目公司成本部 2.2.1.提供本项目合约规划清单。 2.2.2.配合总部成本管理中心逐步明朗采购的目标成本参考。 2.2. 3.提供本项目的进场计划等时间节点。 2.2.4.编制被采购中心授权采购工作的分阶段计划。 2.3.总部设计中心 2.3.1.在不同设计阶段提供采购使用的图纸和部品样板。 2.3.2.提供材料性质描述及相关技术要求。 2.3.3.由采购中心配合提供资源,展开二次设计工作,为招标及目标成 本概算做准备。 2.4.总部成本管理中心 2.4.1.负责目标成本分解及与限额设计符合性的最终确认。 2.4.2.负责审核最终的进场计划及相关时间节点。 2.5.总部工程管理中心

采购管理制度及流程

K1+478~K1+5888段左侧片石混凝土挡土墙第1部分 采购管理制度与工作流程 部门:采购部

目录 第一章总则1 第二章采购计划管理制度 (4) 第一节采购计划编制制度4 第二节采购预算管理制度6 第三节月度采购计划管理制度8 第三章采购计划管理流程10 一、采购计划工作流程10 二、月度采购计划增补流程11 第四章相关表格 (12) 一、购买申请单 (12) 二、紧急采购申请单 (13) 三、物资采购计划表 (13) 四、年度预算采购表 (14) 五、采购变更审批表 (14) 六、计划外采购申请表 (15) 恩施和诺生物工程有限责任公司

采购管理办法 第一章总则 为了规范物资采购、提高生产效率,堵塞管理漏洞,降低采购成本,特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统,受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则,公司物资采购实行集中统一管理,统一由采购部负责。负责公司(包括肥料厂)全部物资采购(除食堂物资外),包括生产用的原辅材料、低值易耗品;行政办公用品;机器、设备;实验用品、试验材料;基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划,按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达,应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或类似的方式进行,向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较,在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下,按照质优价廉、同质价低的原则采购。 第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商,在采购前应当签订采购

采购计划编制要求

采购计划编制要求 第1条采购计划的编制依据主要包括以下七项内容。 1.销售计划。 2.生产计划。 3.其余各部门的物料需求计划。 4.物料库存报表。 5.购买物料的厂商及市场状况。 6.采购计划的历史数据及上期执行状况。 7.工厂资金供应能力及采购预算。 第2条采购计划的编制原则。 1.量力而行原则。编制的采购计划要严格按照预算执行并考虑到工厂的及时支付能力。2.适度超前原则。编制采购计划时要充分考虑物料的先进性,考虑物料的现实需求与前瞻需求,在工厂财力允许的情况下,适度提高采购物料的余量与内在品质。 3.成本经济型原则。编制采购计划时充分考虑采购物料与其后续成本支出,按照降低采购成本的总要求,合格地确定规格型号等具体的技术参数。 4.物料分类原则。编制采购成本时需要将采购的物料按照轻重缓急分为不同的等级,对重点物料或急需物料要确保优先安排采购。 5.提高采购整体效益原则。 (1)对采购价格容易随季节变化的物料,编制采购计划时应将其安排在价格处于低谷的淡季进行采购。 (2)对相近或相同的物料采购,编制采购计划时尽量安排一次性采购。 (3)对经过认证能够满足工厂需求的供应商,编制采购计划时尽量将不同的产品安排在一个供应商名下进行集中采购。 第3条采购计划的内容。 1.采购物料的数量、技术规格、参数及要求。 2.采购物料的价格及供应商。 3.采购物料在生产中的投入使用阶段。 4.采购的全部物料划分模块的标准及每个模块下包含的项目。 5.编制每个采购模块在采购过程中各个阶段的时间表,并根据每个模块的采购时间表确定全部采购的时间表,并及时通知相关部门。 6.整个采购工作的协调管理工作。 第4条销售部门应将销售计划、销售预测通知采购部,仓库应根据生产计划及相关库存报送采购部,方便采购部编制采购计划及采购预算。其他部门的需求计划按照生产部计划的报送转交时间统一报告给采购部。 第5条采购部在收齐所有的物料需求信息后,应根据工厂产品的行业特点、实际工作需要及工厂目前的物料配置,认真分析物料的需求情况,并结合工厂的财务状况对物料的需求采取必要的调整措施。 第6条采购部编制采购计划之前必须根据收集、整理的资料编制采购预算,采购计划的编制要严格控制在采购预算的范围内。 第7条采购部制订出的采购计划草案应征求各个生产车间及相关部门的意见,各生产车间及相关部门根据工作实际情况分析采购计划的可行性并提出建议或意见。 第8条采购计划中每种产品的供应商必须经过工厂的认证,采购计划确认后报主管及总经理审核。

采购计划的编制流程

采购计划的编制流程 影响采购计划编制的因素 MRP与采购计划的编制 编制采购计划是采购员工作的起点,其重点在于确定什么时候采购多少物料。采购计划用金额来表示就是采购预算。 A 采购计划的编制流程 采购计划(预算),是属于生产计划中的一部分,也是企业年度计划与目标的一部分。通常,销售部门的计划(即销售收入预算)是企业年度营业计划的起点,然后生产计划才随之确定。而生产计划则包括采购预算(直接原料成本)、直接人工预算及制造费用预算。由此可见,采购预算是采购部门为配合年度的销售预测或生产数量,对所需求的原料、物料、零件等的数量及成本做出的详细计划,以利整个企业目标的达成。采购计划(预算)虽是整个企业预算的核心,但是如果单独编制,不但缺乏实用的价值,也失去其他部门的配合。 a. 采购计划编制的目的 企业的经营始自购入物料后,经加工制成或经组合装配成为产品,再通过销售获取利润。其中如何获取足够数量的物料,即是采购计划的重点所在。因此,采购计划是为维持正常的产销活动,在某一特定的期间内,应在任何时购入何种物料以及订购的数量是多少的估计作业。采购计划应达到下列目的: (1)预估物料需用的数量与时间,防止供应中断,影响产销活动。 (2)避免物料储存过多,积压资金,占用堆积的空间。 (3)配合公司生产计划与资金高度。 (4)使采购部门事先准备,选择有利时机购入物料。 (5)确立物料耗用标准,以便控制物料成本。 b. 采购预算编制的流程 采购预算即是采购计划以金额来表达到形式,它的编制必须以整个企业的预算制度为基础,并且遵循一定的流程。 c. 采购数量计划编制流程 c-1生产计划

由销售预测,加上人为的判断,即可拟订销售计划或目标。销售计划,是表明名种产品在不同时间的预期销售数量;而生产计划即依据销售数量,加上预期的期末存货减去期初存货来拟订的。 c-2物料清单 生产计划只列示产品的数量,并无法直接知道某一产品需用哪些物料,以及数量多少,因此必须借助物料清单。物料清单是由企业研发部门所拟订的,内容列示各种产品由哪些物料所制造或组合而成。根据物料清单可以精确计算制造某一种产品的物料需求数量。物料清单所列的耗用量,即通称的标准用量,与实际用量相互比较,作为物料控制的依据。 c-3存量管制卡 若产品有存货,则生产数量不一定要等于销售数量。同理,有物料必然有库存数量。所以物料采购数量也不一定要等于根据物料清单所计算的物料需用量。采购员应依据物料需求数量,并考虑购料的作业时间和安全存量水准,算出正确的采购数量,然后才开具请购单,进行采购活动。 (素材和资料部分来自网络,供参考。可复制、编制,期待您的好评与关注)

采购计划书范文

采购计划书范文 采购计划书范文(一) 随着公司行业竞争力的不断走强,对公司采购管理工作和业务技能提出了更高的要求。为了使采购部能适应公司发展的需要,现对20xx年采购工作做如下规划 一、年度采购计划 *以上价格含税额。 二、目标计划 1、适时原辅材料以物控计划为准,及时准确到货,保证供货的及时性,无断料情况发生; 2、适价①原材料方面在保证质量的前提下,经与兄弟公司分析比较不得有高价项发生(确属区域差异除外); ②零星物料总体采购价格在20xx年均价的基础上下降3%(新的绩效目标出来之前暂以09年均价为比较),同时单体物料经与兄弟公司比较,不得有价高8%的采购动作发生; 3、适量原材料、零星物料按申购要求适量到货,每批次数量不短货,不超计划来料; 4、适质按申购要求保证所购物料的质量,不购质量差、影响生产的物料; 三、达成措施 1、适时 ①加强供应商评审工作,确保我司选择的每一个材料供应商都具备百分之百的保供能力;

②开发供应渠道,改变某些材料只有单一供应商的现状,20xx年着重开拓带钢、砂、石供应商,同时维持好减水剂、端头板、烟煤目前两家供方共同供应的良性竞争的局面; ③针对某些特殊时期易造成供应紧张局面的材料,发掘潜在的供应商及新的供应方式,例如水泥方面,预计受节能减排及拉闸限电影响,20xx年福建水泥市场 仍维持供不应求的局面,计划开发炼石及台泥以外的本地水泥生产制造企业,支持鼓励开发52.2水泥,并建立长期稳定的供应关系,同时评估建立水泥卸货码头以 海运方式导入异地水泥的可行性; ④提高采购员认识,视供应商为我司材料仓库,实时了解其库存情况及生产进度,将事后的跟催转化为事中的稽催以保证供货的及时性; ⑤属于异地采购的,做好本地供应商开发,避免因较不可控的长途运输时间造成生产中断; 2、适价 ①综合全面的评估供应商后进行等级划分,加大采购量,以量为筹码进行议价; ②前瞻分析材料行情走势,适时签订长期的定价供应协议,以减少行情上涨带来的成本压力; ③导入良性的竞争,促使供应商不断忧化成本提升产品优势; ④与营口公司联合较大批量采购拉丝线材,同时开发更具竞争力的物流公司承运,以减少钢材南北价格差距大时带来的高成本压力; ⑤及时准确的预测钢材价格走势,做好公司内部沟通,灵活机动的调整钢材采购方式利用每一次钢价波动降低采购成本; ⑥计划20xx年深入了解钢材期货,利用公司用量稳定,资金雄厚且钢价信息 广的优势为公司节约成本。 ⑦零星物料方面,合理利用兄弟公司的采购信息,积极的与生产部配合开发替代品减低成本,同时分析财务部每个月的价格比较情况,将降幅不理想且批次金额大于1000元的物料逐一列出,做为实时的重点关注对像,由部门经理参与采购, 通过谈判及更换供应商的方式来达成降价目标; ⑧继续维持现有的成熟的采购程序。

采购计划编制注意事项

材料采购计划的编制 材料采购计划用公司专用表格进行填写(见采购计划表),严格填写各栏目的内容。其中项目如果分几次提出采购计划,在项目名称中必须注明本次所提采购计划的范围,工程编号由公司生产部确定,出厂状态有要求的必须注明。 一、钢板的采购计划 钢板材购优先选择有现货的规格,其次才选择单定尺板,最后选择双定尺板,避免出现采购计划的变更。具体情 况根据构件排版情况确定。 (一)钢板采购规格选择顺序 1、板厚≤12mm的钢板优先采用开平板(截面高度大于 500mm的梁腹板除外)。其长度一般≤13米,宽度 一般为:板厚度=3mm、4mm、5mm宽度1.2米和1.5米 两种;板厚度=6mm、8mm、10mm、12mm宽度1.5米和 1.8米。 2.0米能生产但货源少。 2、原平板各种板厚现货尺寸基本为2.2米至2.5米之, 其长度一般≤12米。尽量选择这个规格范围内的 钢板。 3、定尺钢板:优先选择单定规格,即定宽,宽度范围 为1800mm≤宽度≤4100mm,选择顺序为:2000mm ≤宽度≤2700mm;2700mm<宽度≤2800mm;2800mm< 宽度<3200mm;1800mm≤宽度<2000mm ,3200mm≤

宽度<3500mm;3500mm≤宽度<3800mm;3800mm≤ 宽度<4000mm,宽度<1800mm;4000≤宽度<4100mm 4、双定尺钢板,宽度按3条选择,长度选择顺序: 13000mm≤长度;13000<长度≤18000mm; 18000mm<长度。 (二)钢板的采购规格确定: 1、宽度确定:确定宽度时需要考虑三方面的内容: 找正量、切割缝、零件宽度。一般情况下找正量 宽度加30mm;板厚≤16mm时,切割缝考虑2mm; 16mm<板厚≤25mm时,切割缝考虑3mm; 25mm<板 厚≤40mm时,切割缝考虑4mm;板厚〉40mm时, 切割缝考虑5mm。 2、长度确定:确定长度时也需要考虑三方面的内 容:找正量、焊接收缩量、零件长度。一般情况 下找正量长度加50mm;焊接收缩量根据不同构件 结构形式确定,一般情况下H型、箱型构件可按 0.5~1mm/m考虑,特殊构件(如桥梁)由技术质量部 确定。 3、还需要考虑的内容:对于公司首次采用的钢板, 要考虑焊接工艺评定的用量,有高强螺栓连接的 工程还需要考虑制作抗滑移试件的量,需要卷制 成钢管的钢板考虑带头量,对于符合以下情况的

关于采购计划的编制

制订采购计划抓住7大环节 https://www.doczj.com/doc/0d15418802.html,. [日期:2005-12-19] 来源:[字体:大中小] cn 采购计划程序是整个采购运作的第一步,它包含采购认证计划制订(采购认证是指对采购整个流程的认证)和采购订单计划制订两个主要方面。具体来说,有以下7个环节。 ■准备认证计划 1、接收需求 要想制订较为准确的认证计划,首先必须熟知开发需求计划。需求通常有两种情况:一是在目前采购环境中可以找到的货源供应,另一种是新货源,这种新货源是采购环境无法提供的,需要寻找新的供应商,或者与供应者一起研究新货源提供或生产的可行性。 2、接收余量需求 随着市场需求的增加,采购环境容量不足以支持货源需求;或者随着采购环境呈下降趋势,该货源的采购环境容量在缩小,满足不了需求。以上两种情况产生余量需求从而要求对采购环境进行扩容。采购环境容量的信息可以由认证人员和订单人员提供。 3、准备认证环境资料 采购环境的内容包括:认证环境和订单环境两个部分。认证过程是供应商样件及小批量试制过程,需要有强大的技术力量支持,有时需要与供应商一起开发;订单过程是供应商的规模化生产过程,突出表现是自动化机器流水作业及稳定的生产,技术工艺已经固化在生产流程中,所以它的技术支持难度较前者为小。 4、制订认证计划说明书 制订认证计划说明书就是准备好认证计划所需要的资料,主要内容包括:认证计划说明书(商品名称、需求数量、认证周期等),并附有需求计划、余量需求计划、认证环境资料等。 ■评估认证需求 1、分析需求 不仅要分析量上的需求,而且要掌握物料的技术特征等信息。计划人员应对开发物料需求做详细分析,必要时与开发人员、认证人员一起研究开发物料的技术特征,按照已有的采购环境及认证计划经验进行分类。 2、分析余量需求 余量认证的产生来源:一是市场销售量的扩大,另一是采购环境订单容量的萎缩;这两种情况都导致了目前采购环境的订单容量难以满足用户的需求,因此需要增加采购环境容量。对于因市场需求的原因造成的,可以通过市场需求计划得以了解各种货源的需求量及时间;对于因供应商萎缩原因造成的,可以通过分析现实采购环境的总体订单容量与原定容量之间差别得到。两种情况的余量相加即可得到总需求余量。 3、确定认证需求 根据开发需求及余量需求的分析结果,确定认证需求。认证需求是指通过认证手段,获得具有一定订单容量的采购环境。 ■制订认证计划

物资采购管理办法

物资采购管理办法(修订) 1 范围 本办法规定了物资采购管理的职责和控制的要求,其目的是为了保证采购产品满足集团公司生产经营活动规定要求。 本办法适用于物资分公司对集团公司生产经营活动所需各类物资采购活动的控制,不包括工程项目及其配套物资及研究开发项目物资的采购。 2职责 物资分公司 负责建立统一、高效的全公司物资采购管理体系、采购标准和信息系统,负责集团公司生产经营活动所需大宗原、燃材料,主要生产性辅助材料,大型机电设备及备配件,直接涉及公司形象的主要劳保用品等物资的统一采购的管理工作;负责审核集团公司各分、子公司一次性采购在5万元(含)以上的自行采购物资采购合同,并对其采购活动实施监督与管理;负责统一采购物资的调度和结算;负责全集团公司的物资采购信息管理。 分、子公司 负责大宗原、燃材料,主要生产性辅助材料,大型机电设备及备配件等物资需求计划的提出;负责自行采购物资的采购以及向物资分公司报送自行采购物资相关信息;负责将一次性采购金额在5万元(含)以上的自行采购物资采购合同在签订前提交物资分公司审核;负责配合物资分公司对统一采购物资的验收;服从物资分公司对大宗物资采购的控制和协调,配合物资分公司保障采购物资的物流稳定正常。 企业管理部 企业管理部负责对本办法实施情况进行监督与考核,确保各分、子公司严格按本办法的规定执行。 权限划分 集团公司物资采购分为物资分公司“统一采购”和各分、子公司“自行采购”两类。物资分公司统一采购的物资主要包括不同地域共享的大宗原、燃材料,主要生产性辅助材料,大型机电设备、备配件,直接涉及公司形象的主要劳保用品,以及大批量生产所需物资等,其它物资由各分、子公司自行采购,物资分公司对其采购产品的质量和价格进行监督。 大宗原、燃材料包括:煤、石膏、铁质原料、矿渣、粉煤灰和水泥包装袋等。 直接涉及公司形象的主要劳保用品包括:工作服、安全帽等。

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