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毕业论文选题指南——会计

09会计大专参考题目

1.企业的财会规章制度执行情况的调查分析

2.企业会计制度设计案例调查分析

3.财务会计与税收会计比较分析

4.企业会计政策的选择

5.企业预算的编制与管理

6.企业内部审计调查分析

7.企业会计监督问题分析

8.会计管理体制问题分析(含会计委派制问题调查分析)

9.企业内部责任会计制度设计与调查分析

10.企业会计基础工作问题分析

11.企业内部控制问题分析

12.企业会计信息披露问题调查分析

13.企业投资、筹资的效益与风险问题调查与分析

14.管理会计应用实例调查分析

15.资产评估实务操作问题分析

16.企业会计信息失真问题调查分析

17.公司绩效评价与财务分析

18.企业纳税实务分析

19.税收法规的完善及执行问题分析

20.企业会计实务操作与创新问题分析

21.企业改组、兼并与重组的财务与会计问题分析

22.上市公司年报分析等

23.独立审计的诚信问题

24.所得税会计模式的比较与选择

25.企业会计行为及会计信息质量优化的研究

26.会计师事务所组织形式、规范与审计质量

27.会计稳健性的应用研究

28.现代风险导向审计发展及运用研究

29.试论会计人员能力框架

30.股权结构与审计意见的研究

31.内部审计模式问题研究

32.审计独立性的提高与审计市场的背离

33.审计收费的供需决定模型分析

34.注册会计师审计质量研究

35.审计定价影响因素研究

36.审计收费的决定与审计质量

37.如何深化经济责任审计

38.独立审计的现实问题研究

39.独立审计关系异化的分析

40.会计师事务所规模——品牌——价格与审计质量

41.浅谈中介组织(会计师事务所)的监管

42.审计独立性的制度陷阱与制度重建

43.浅议非审计业务的规范管理

44.浅谈审计失败的原因及对策

45.浅谈内部审计风险及其防范措施

46.对我国会计电算化进程中若干问题的探讨

47.会计处理方法与税收筹划问题的探讨

48.企业传统成本管理存在问题的探析

49.中小企业财务管理问题的探讨

50.浅谈企业财务风险的防范

51.对我国×××税收政策的思考

52.我国现行财务报告的局限性及其改进建议

53.如何规范中小企业会计工作的思考

54.浅谈财务管理的创新

55.浅谈公司治理与内部控制

56.浅谈×××(医院、酒店……)成本管理的问题及建议

57.税收征管中存在的×××问题及对策

58.关于会计监督的思考

59.浅谈民营企业融资问题及对策

60.×××企业经营质量分析

61.提高审计独立性的改进建议

62.浅谈企业内部控制的失效及对策

63.浅谈人力资源会计存在的问题及对策

64.我国中小企业融资问题研究

65.浅议现代企业制度下内部审计完善措施

66.浅谈我国审计收费存在的问题及对策

67.浅论目标管理对成本会计的影响

68.浅谈会计人员的行业监管与职业道德建设

69.对×××企业避税问题的分析

70.×××企业内部审计现状的探析

71.加强×××管理,提高资金使用效率

72.企业对外投资有效监控的问题探讨

73.浅谈会计行为的政府监管和企业自律

74.我国上市公司审计委员会的功能及保障措施

75.公司内部监督模式的国际比较和思考

76.透过现象看本质——非标准审计报告透露了什么信息?

77.审计专业判断研究

78.“不清洁”审计意见、盈余管理与会计师事务所变更

79.电子商务环境下审计理论的构建

80.审计与非审计服务:不可调和的利益冲突?

81.审计判断绩效及其影响因素

82.企业并购过程中的审计风险研究

83.制度安排与会计信息质量

84.浅谈离任审计风险

85.利用非财务信息提高审计功效

86.关于效益审计的理性思考

87.关于基建工程审计的有效控制

88.×××绩效审计的经验及借鉴

89.高校内部控制审计初探

90.管理舞弊审计策略探析

91.论审计寻租的成因及防治-审计

92.我国注册会计师审计责任的界定与规范

93.注册会计师非审计服务合理性刍议

94.扶贫资金审计的重点与方法探析

95.浅谈捕捉审计疑点和查证的技巧

96.民间审计在环境审计中的定位分析

97.论审计判断偏误的形成机制及其防治措施

98.对我国上市公司持续经营不确定性审计意见的分析

99.试论审计现场管理与控制

100.论公共工程跟踪审计的效益性特征

101.浅谈财政专项资金效益审计的重点及方法102.对一个投资项目绩效审计调查的..

103.对存货跌价准备的审计

104.新审计准则视角下的持续审计探讨

105.当前审计制度的缺陷及对策探析

106.知识经济时代审计创新问题研究

107.对上市公司审计收费及其披露的思考

108.审计与管理咨询业务:混营抑或分拆

109.谨慎承接业务—会计报表风险审计实

110.充分运用分析性程序—会计报表风险

111.完善我国注册会计师行业自律的对策

112.注册会计师虚假陈述民事责任归责探

113.浅谈注册会计师的审计责任

114.严格控制函证程序——会计报表风险

115.关注持续经营能力——会计报表风险

116.审计风险的产生和对策

117.现代风险导向审计在银行的应用分析

118.审计质量保证体系的研究

119.现代审计功能拓展研究

120.审计师强制轮换制度有效性探析

121.浅议审计合谋的治理

122.审计公告的思考

123.会计师事务所组织形式的研究

124.规范管理非审计服务,促进审计市场的健康发展125.公司治理中的内部审计

126.浅谈内部审计的变化和发展

127.经济责任审计相关的问题思考

128.浅谈注册会计师的刑事责任

129.浅谈审计委托关系的改进

130.内部审计机制的比较和选择

131.股权结构与审计意见的研究

132.内部审计模式问题研究

133.审计独立性的提高与审计市场的背离

134.审计收费的供需决定模型分析

135.注册会计师审计质量研究

136.审计定价影响因素研究

137.审计收费的决定与审计质量

138.如何深化经济责任审计

139.独立审计的现实问题研究

140.独立审计关系异化的分析

141.会计师事务所规模——品牌——价格与审计质量142.浅谈中介组织(会计师事务所)的监管

143.审计独立性的制度陷阱与制度重建

144.浅议非审计业务的规范管理

145.浅谈审计失败的原因及对策

146.浅谈内部审计风险及其防范措施

147.浅议固定资产投资绩效审计

148.风险导向模式下的公共财政绩效审计

149.浅论审计风险的成因及对策

150.从审计风险透析我国审计模式的发展趋势

151.论审计证据的证明标准

152.浅谈高校内部经济责任审计

153.内部审计报告中的经济信息利用分析

注:选题可不在指定题目内,但必须的所学专业范围内。

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